在持续推进清廉医院建设的进程中,我院审计办公室始终立足监督主责,以规范内部管理、防控廉洁风险为目标,将审计工作贯穿于医院经济运行与权力运行的关键环节,通过严格审计程序、狠抓问题整改、构建长效机制,切实发挥审计“免疫系统”功能,为医院高质量发展提供坚实的监督保障。
以审计监督为利剑,让廉洁防线更加严密坚实。审计办公室严格遵循国家法律法规及内部审计制度,科学制定并有效实施年度审计计划。2025年初,委托陕西正德新会计师事务所开展内部预审,积极配合国家卫生健康委完成2024年度预算执行与财务收支审计,审计内容覆盖重要经济活动、业务环节和管理领域,重点关注内部控制有效性、财务信息真实性、运营合规性,审计过程深入细致、证据充分,确保审计结论准确可靠。

以问题整改为抓手,让审计监督实现闭环管理。针对审计发现的问题与风险,审计办公室高度重视,坚决推动整改落实。对国家卫生健康委财务司委托北京中永信会计师事务所审计2023年度预算执行和财务收支所发现的问题,建立“问题清单、责任清单、整改清单”机制,确保每项问题责任到人、措施到位、限时完成。为强化源头治理,组织召开审计整改工作会议,对责任科室和主管院领导开展约谈,指出问题、剖析根源、压实责任,推动同类业务与流程全面梳理与风险评估,从制度完善、流程优化、系统升级等关键环节发力整改,构建起防范同类问题反复发生的长效机制,切实以整改实效推动审计监督闭环管理落地见效。

以长效防控为目标,让廉洁运行成为常态自觉。审计办公室发挥“治已病、防未病”的作用,不断完善制度机制,通过修订审计整改管理办法,建立招标采购月备案、规范抽取专家流程、小型修缮项目现场验收等长效监督机制,持续强化审计监督与整改落实,进一步压实整改责任,推动医院内部管理不断规范,权力运行更加透明,廉洁风险防控能力显著提升。
审计监督已成为规范医院管理、防范廉洁风险的重要力量。未来,审计办公室将继续以规范为基、以整改为要、以长效为本,用好审计监督这把“利剑”,为清廉医院建设行稳致远保驾护航。